Нужна ли уплата гербового сбора при реэкспорте? Узнайте сейчас!

Решено
NO.20251124*****

[Проблема] *****, [Решение] *****, [Процесс и Стоимость] *****

Получить план
Наша компания недавно занимается реэкспортом, включая перемещение товаров между разными странами, и мы заключили соответствующие торговые контракты. Хотелось бы узнать, нужно ли уплачивать гербовый сбор при реэкспорте? Если да, то по каким ставкам?
Trade Experts Q&A
Вопросы и ответы по торговле

Консультация с экспертом

Быстрые и надёжные советы по всем вашим торговым потребностям — от закупки до доставки.

Ответы от торговых экспертов

Michael Zhang
Michael ZhangСтаж работы:10Оценка клиентов:5.0

Специалист по таможенному оформлениюНачать чат

При реэкспорте обычно требуется уплата гербового сбора. Гербовый сбор — это налог, взимаемый с документов, имеющих юридическую силу, которые оформлены или получены в процессе экономической деятельности и хозяйственных операций. Соответствующие договоры, заключенные при реэкспорте, подпадают под категорию налогооблагаемых документов для гербового сбора.

Как правило, если заключен договор купли-продажи, он облагается налогом в размере трех десятитысячных от суммы сделки. Например, если сумма договора реэкспорта составляет 1 миллион юаней, то подлежащий уплате гербовый сбор составит 1 000 000 × 0.03% = 300 юаней.

Однако в разных регионах могут быть определенные различия в конкретном применении. Рекомендуется вашей компании подробно проконсультироваться с местными налоговыми органами, чтобы обеспечить точное выполнение налоговых обязательств и избежать налоговых рисков.

Anthony Luo
Anthony LuoСтаж работы:10Оценка клиентов:5.0

Эксперт по соблюдению торгового законодательстваНачать чат

Нужно уплачивать, договор реэкспорта является документом, облагаемым гербовым сбором, и обычно уплачивается по ставке, применяемой к договорам купли-продажи.

Sophia Wang
Sophia WangСтаж работы:6Оценка клиентов:5.0

Координатор международной логистикиНачать чат

Это зависит от характера договора. Если это договор купли-продажи, то, как правило, требуется уплата гербового сбора.

David Chen
David ChenСтаж работы:10Оценка клиентов:5.0

Советник по торговому соответствиюНачать чат

В большинстве случаев да. Фактически, вы можете проконсультироваться с местными налоговыми инспекторами для подтверждения.

Daniel Kim
Daniel KimСтаж работы:4Оценка клиентов:5.0

Консультант по инспекции и карантину товаровНачать чат

При реэкспорте заключается договор, поэтому, скорее всего, потребуется уплата гербового сбора. Ставка рассчитывается по обычным тарифам для договоров.

Robert Tan
Robert TanСтаж работы:5Оценка клиентов:5.0

Советник по международному развитию рынкаНачать чат

Обычно требуется уплата. Взимается определенный процент от суммы договора. Конкретные детали можно уточнить в местных нормативных актах.

Kevin Huang
Kevin HuangСтаж работы:3Оценка клиентов:5.0

Советник по экспорту в электронной коммерцииНачать чат

При заключении договора реэкспорта может потребоваться уплата гербового сбора. Ставка определяется в соответствии с местными правилами.

Emma Zhao
Emma ZhaoСтаж работы:3Оценка клиентов:5.0

Специалист по экспортной документацииНачать чат

В большинстве случаев требуется уплата. Это аналогично уплате гербового сбора по договорам обычной торговли.

Thomas Li
Thomas LiСтаж работы:7Оценка клиентов:5.0

Консультант по лицензированию импортаНачать чат

В общем случае, если при реэкспорте заключается договор, то гербовый сбор уплачивается по ставке, соответствующей сумме договора.

Linda Guo
Linda GuoСтаж работы:3Оценка клиентов:5.0

Посредник по торговым спорамНачать чат

В основном требуется уплата. Рассчитывается путем умножения суммы договора на ставку гербового сбора.

Вопросы и ответы, размещённые пользователями, отражают их личное мнение и не являются официальной позицией данного сайта.

Вам также может понравиться

Как рассчитать налог на гербовый сбор при офшорной реэкспортной торговле?

Компания занимается офшорной реэкспортной торговлей и не знает, как рассчитывается налог на гербовый сбор. Задается вопрос, рассчитывается ли он по проценту от торговой суммы или другим способом, и какие положения договора или суммы служат ключевым основанием. В лучшем ответе указывается, что обычно налог начисляется по сумме договора купли-продажи. Если в договоре указаны суммы покупки и продажи отдельно или вместе, то соответствующие суммы служат основанием для расчета налога. Ставка налога составляет три десятитысячных. В разных регионах могут быть различия в применении, рекомендуется проконсультироваться с местными налоговыми органами. Суммы в договоре являются ключевыми.